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    省委政策研究室2017年部門預(yù)算

    時(shí)間 : 2017-02-24 23:36:21 來源 : 本網(wǎng)
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    2017年度中共廣東省委政策研究室部門預(yù)算公開

    目 錄

      第一部分 2017年省委政研室部門預(yù)算基本情況說明

      一、部門基本情況

      二、收入預(yù)算說明

      三、支出預(yù)算說明

      四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

      五、重要國有資產(chǎn)及政府采購等情況

      六、專業(yè)名詞解釋

      第二部分 2017年省委政研室部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表(預(yù)算01表)

      二、收入總體情況表(預(yù)算02表)

      三、支出總體情況表(預(yù)算03表)

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算04表)

      五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)(預(yù)算05表)

      六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)(預(yù)算06表)

      七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)(預(yù)算07表)

      八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(預(yù)算08表)

      九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算09表)

      十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

      十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

      十二、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況表(預(yù)算12表)

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    第一部分 2017年省委政研室部門部門預(yù)算基本情況說明

      一、部門基本情況

      (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

      省委政策研究室是為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):設(shè)置7個(gè)職能處(室)。辦公室(與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡稱“省委改革辦”),作為常設(shè)工作機(jī)構(gòu),設(shè)在省委政策研究室。主要職責(zé):組織開展全面深化改革重大問題的政策研究和調(diào)研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

      (二)人員構(gòu)成情況。

      本部共有行政編制73人,離退休人員共13人。

      (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

      2017年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作,并做好省委交辦的其他任務(wù)。

      二、收入預(yù)算說明

      2017年收入預(yù)算2,914.49萬元,比上年減少366.67萬元,下降11.18%。預(yù)算收入減少主要原因:一是根據(jù)國家統(tǒng)一調(diào)資政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi);二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算;三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神壓減一般性支出。收入來源全部為一般公共預(yù)算。

      三、支出預(yù)算說明

      1. 2017年支出預(yù)算2,914.49萬元,比上年減少366.67萬元,下降11.18%。預(yù)算支出減少主要原因:一是根據(jù)國家統(tǒng)一調(diào)資政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi);二是將部分已細(xì)化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門預(yù)算;三是貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神壓減一般性支出。支出來源全部為一般公共預(yù)算。

      2017年支出預(yù)算按用途劃分,基本支出預(yù)算1,547.21萬元,占53.09%,比上年增加175.33萬元,增長12.78%。其中:工資福利支出820萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助488.77萬元,商品和服務(wù)支出238.44萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算1,367.28萬元,占46.91%,比上年減少542萬元,下降28.39%。

      2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

      2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出238.44萬元,比2016年預(yù)算增加108.69萬元,增加83.77%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加主要原因:根據(jù)省委有關(guān)要求,我室增加改革辦功能,增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人,改革辦經(jīng)費(fèi)由我室統(tǒng)一保障,工作業(yè)務(wù)量及公務(wù)活動(dòng)增加,日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)增加,屬于正常情況。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

      2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)97萬元,比上年減少8萬元,下降7.62%,主要原因:貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,按照厲行節(jié)約有關(guān)要求,逐步減少三公經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算支出18萬元。其中省委政研室預(yù)算18萬元。比上年出國(境)費(fèi)用預(yù)算支出減少22萬元。擬組團(tuán)1個(gè)10人次。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出51.50萬元,購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)車保有5輛(含改革辦2輛)。比上年預(yù)算增加11.50萬元,增加29%,主要原因是增加改革辦職能,預(yù)計(jì)調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)增多、公車開支會增加。

      3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出27.50萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,其中:省委政研室15萬元,省委改革辦12.5萬元。比上年預(yù)算增加2.5萬元,比上年預(yù)算支出增加10%。主要原因是增加改革辦職能,預(yù)計(jì)公務(wù)接待會增多。

      五、重要國有資產(chǎn)及政府采購等情況

      我室重要國有資產(chǎn)為省委政研室公務(wù)車輛3臺,改革辦公務(wù)車輛2臺,我室無房產(chǎn),辦公用房為辦公廳統(tǒng)一調(diào)配。我室無對外出租、出借等情況,無利用國有資本進(jìn)行經(jīng)營等情況,預(yù)計(jì)2017年我室國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支數(shù)為“0”。

      2017年我室預(yù)計(jì)采購打印機(jī)10臺、復(fù)印機(jī)10臺、臺式計(jì)算機(jī)10臺、便攜式小型計(jì)算機(jī)10臺,預(yù)計(jì)35萬元。

      六、專業(yè)名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

      5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。主要為使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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    第二部分 2017年省委政研室部門預(yù)算表

      附表:

      一、收支總體情況表(預(yù)算01表)

      二、收入總體情況表(預(yù)算02表)

      三、支出總體情況表(預(yù)算03表)

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算04表)

      五、2017年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)(預(yù)算05表)

      六、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)(預(yù)算06表)

      七、2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)(預(yù)算07表)

      八、2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表(預(yù)算08表)

      九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算09表)

      十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(預(yù)算10表)

      十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表(預(yù)算11表)

      十二、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況表(預(yù)算12表)